甘肅金控集團:以高質量內部審計護航企業穩健發展
編輯: 來源:甘肅金融控股集團有限公司 更新:2025年09月15日 18:40 點擊:[]
甘肅金控集團內部審計工作始終堅持在集團黨委的堅強領導下,深入貫徹落實習近平總書記關于審計工作的重要指示精神,緊緊圍繞“以監督促治理、以審計創價值”理念,以精準監督、深化整改、提升專業為主線,持續強化“經濟體檢”功能,為企業高質量發展提供堅實監督保障。
【織密監督網絡,實現審計全覆蓋】
集團堅持“應審盡審、凡審必嚴”,構建起常態化、全覆蓋的審計監督體系。審計范圍全面覆蓋資金流向、資產安全、項目推進及各子公司主要領導干部履職情況,切實做到監督無死角、無盲區。審計工作始終緊扣主責主業,精準把握監督重點,既關注戰略執行和重大項目推進,又深入排查經營痛點難點,嚴控資金安全與合規運營關鍵環節。通過科學配置審計資源,形成系統性審計與專項審計協同推進的工作機制,以高效監督助力集團業務規范運行。近三年來,累計完成經營管理審計、經濟責任審計及專項風險審計等項目36項,有效識別并化解多類經營與管理風險。
【強化整改落實,推動成果轉化增效】
集團將審計整改作為“治已病、防未病”的關鍵環節,建立常態化整改機制,壓實被審計單位主體責任,推動管理層專題研究、源頭治理。加強對普遍性、典型性問題的梳理與分析,提出有針對性的管理建議,推動舉一反三、全面整改,堅決防止問題復發。近三年來,通過持續深化整改,子公司內控體系不斷完善,財務管理更加規范,風險防控能力顯著增強。內部審計實現從“發現問題”向“解決問題”和“創造價值”轉型升級,為集團提升管理質效、保持穩健運營提供有力支撐。
【加強隊伍建設,提升審計專業能力】
集團審計部門秉持“依法審計、求真務實、廉潔自律、拼搏奉獻”的職業精神,堅持“查實情、報實賬、說實話、求實效”,確保審計結論客觀公正、經得起檢驗。面對宏觀政策與業務拓展新要求,審計團隊主動加強政策研究和業務學習,精準把握金融領域新規動態與發展趨勢,推動審計工作與集團戰略、業務發展深度融合,持續提升專業性、前瞻性和系統性。
集團正加快推動審計職能從“監督型”向“監督服務型”轉變,以提升履職能力為核心,更好發揮內部審計在保障資產安全、優化資源配置和推動高質量發展中的“參謀助手”作用,為集團行穩致遠持續注入審計動能。